到岗时间:不限
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务/会计/审计等专业;
2、有2年以上的会计师事务所审计经验或大型企业内部审计/财经等工作经验;
3、熟悉公司内部审计方法及流程, 具备一定的现场审计工作经验;熟悉企业财务、工程、营运等内部控制和流程建设,具有持续改进公司风险控制的专业意识;
4、具备较强的逻辑思维能力、分析、辨识和判断能力;具有较强的沟通协调能力,团队合作意识和执行能力;具有书面表达能力,能独立撰写审计报告等。
岗位主要职责:
1、负责对公司及下属子公司的财务审计和内部控制审计,发现潜在风险及问题,编制审计报告,并跟踪审计结论和建议的执行及后续审计工作;
2、负责对公司及子公司的经营管理,包括经营目标落地、信息化建设等进行监督管理,及相关事项跟踪处理;
3、协助完善公司及子公司内部管理制度和流程,建立风险防范和预警机制;
4. 协助上级制定并完善审计工作指引,以及具体审计工作方案、工作清单;
5、及时完成领导安排的其他工作。
职位发布者
人力资源
最近在线时间:2015-09-22 11:09
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联系我时就说是在 电力人才网 上看到的